Inchiriere utilaje de productie. Intocmire declaratii, taxare inversa
Raspuns oferit de valabil la 25 Iul 2012
Intrebare: O societate romana inchiriaza utilaje de productie de la o societate italiana care factureaza lunar chirie utilaje.
As dori sa stiu daca este corect sa raportam in declaratia 390 aceste servicii de inchiriere si sa facem taxare inversa pentru ele.
Partenerul italian nu declara in declaratia sa Intrastat aceste servicii, spunand ca in legislatia italiana ele nu reprezinta servicii ci mai degraba redevente.
In legislatia noastra eu le-am gasit in Codul fiscal la art.149 ca prestari servicii asimilate.
Cum trebuie procedat pentru a evita neconcordantele in sistemul VIES?
As dori sa stiu daca este corect sa raportam in declaratia 390 aceste servicii de inchiriere si sa facem taxare inversa pentru ele.
Partenerul italian nu declara in declaratia sa Intrastat aceste servicii, spunand ca in legislatia italiana ele nu reprezinta servicii ci mai degraba redevente.
In legislatia noastra eu le-am gasit in Codul fiscal la art.149 ca prestari servicii asimilate.
Cum trebuie procedat pentru a evita neconcordantele in sistemul VIES?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice
Apr182024
Subcontractare prestari servicii pe teritoriul UE
de
Vera Constantin
valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: Firma noastra cu sediul in Romania, inregistrata in scopuri de TVA in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Franta (il voi denumi in continuare contractant principal) semneaza un contract de prestari servicii instalare echipamente pentru un client cu sediul in Germania, inregistrat in scopuri de TVA in Germania (neinregistrat in Franta). Eu, firma din RO, subcontractez lucrarea catre o ...
Apr112024
Refacturare pliante partener UE. Regim TVA
de
Constanta Popa
valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: Suntem o societate din Romania care vindem utilaje achizitionate de la o societate din UE. Pentru promovarea acestor utilaje societatea din Romania foloseste diverse pliante, brosuri, tiparite in Romania de un furnizor local. Societatea din UE, furnizorul utilajelor, vrea sa suporte contravaloarea acestor pliante. Cum se pot recupera aceste costuri de la societatea din UE? Se vor refactura cu tva ...
Mar272024
TVA pentru achizitie servicii de cazare externa
de
Amelia Dumitras
valabil la 27 Mar 2024
Intrebare: In cadrul lunii februarie am primit in contabilitate o factura de cazare emisa de un nerezident persoana fizica care a mentionat ca NIF-ul este fiscalizat. Va rugam sa ne spuneti care este tratamentul fiscal si contabil referitor la aceasta factura. Declaram aceasta cheltuiala ca si baza neimpozabila in D300? Dar in D394? Va multumim!
Mar232024
Vanzare apartamente. Depunerea notificarii de taxare prin optiune
de
Constanta Popa
valabil la 23 Mar 2024
Intrebare: Societatea, platitoare de tva si impozit pe profit, a construit un bloc de locuinte sociale, pentru care s-a intocmit proces verbal de receptie cu autoritatile statului in ianuarie 2022, si inscrierea in cartea funciara. Dupa receptie au mai fost efectuate lucrari de finisare la apartamente. In martie 2024 s-a obtinut apartamentarea blocului si inscrierea fiecarui apartament in cartea funciara. ...
Feb292024
Corectarea erorilor contabile. Subventii
de
Profeanu Laura
valabil la 29 Feb 2024
Intrebare: Va rog sa imi spuneti cum putem inregistra o subventie pentru cercetare dezvoltare aferenta anului 2022 fara a mai deschide anul 2022 si implicit fara a rectifica declaratia 101 2022, putem sa prindem in 2023 cu un cont de subventii de primit? Va rog sa-mi spuneti monografia contabila. Cum declaram in D101? Certificatul a fost primit abia acum, ne gandeam daca putem inregistra cu data de 31 ...
Feb262024
Corectare SAF-T (D406)
de
Profeanu Laura
valabil la 26 Feb 2024
Intrebare: Societate platitoare de TVA si impozit pe profit, contribuabil mijlociu, am depus declaratia D 406 pentru luna decembrie 2023 la data de 31 ianuarie 2024, fara sa fie finalizata inventarierea anului 2023. Avand in vedere ca inventarierea inca este in desfasurare si ca termenul pentru D101 este iunie 2024, cum trebuie sa procedam pentru transmiterea finala a D406? Pentru a evita amenda, declaratia ...