Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Martie 2024

Factura cazare deplasare externa. Inregistrare, declaratii

Raspuns oferit de



valabil la 08 Feb 2013

Intrebare: Am primit o factura de cazare aferenta unei deplasari externe.
Factura este emisa in Bulgaria in moneda leva cu TVA 9%.
Plata s-a efectuat cu cardul si pe bon imi apare suma achitata atat in leva cat si in euro.
Cum este corect sa inregistrez aceasta factura in lei, euro sau leva?
Trebuie declarata si in 390?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

Dec012023

Achizitie intracomunitara de bunuri fara factura. Exigibilitatea TVA. Rectificare declaratii

de Constanta Popa valabil la 01 Dec 2023
TVA
Intrebare: Am facut o achizitie intracomunitara de bunuri. Atat noi, cat si partenerul nostru, suntem platitori de TVA. Marfa a venit la sfarsitul lunii septembrie, insa nu a fost receptionata. Nu am primit si factura, nu s-a facut autofactura. Am inregistrat receptia luna urmatoare. Ce facem la nivel declarativ: D390 (rectificativa?), D300 (regularizari rand 8), SAF-T (300801)? Atat la randul de ...
Aug212023

Modul de emitere al facturii pentru livrarea de bunuri

de Amelia Dumitras valabil la 21 Aug 2023
TVA
Intrebare: Societatea A din Romania, platitoare de TVA, achizitioneaza marfa facturata de un partener B din Anglia care este intregistrat cu cod de TVA in Romania cu livrare din tarile UE (Polonia, Germania etc.). Cum ar trebui sa fie intocmita factura de partenerul din Anglia? Care este tratamentul tva pentru societatea romaneasca? Cum se declara in declaratia 390?
Oct162021

Microintreprindere - Facturi primite pentru chirie, utilitati, telefonie

de Mariana Prejbeanu valabil la 16 Oct 2021
TVA
Intrebare: Un asociat unic al unei microintreprinderi platitoare de TVA din Bucuresti, incheie un contract de prestari servicii de consultanta cu o firma din Polonia (6luni cu posibilitatea de prelungire) pt beneficiarul acesteia din Belgia, prestand servicii la sediul din Belgia cat si acasa. Pentru ca este mai convenabil decide sa-si inchirieze un apartament si deduce pe firma chiria, utilitatile si ...
Sep302021

Operatiuni intracomunitare, declaratii

de Elena Garofil valabil la 30 Sep 2021
TVA
Intrebare: Un PFA platitor de TVA la trimestru achizitioneaza un aparat de apa pentru a-l utiliza in activitate in iunie 2021. O firma platitoare de TVA la trimestru factureaza servicii catre Polonia incepand cu septembrie 2021. Ce obligatii declarative avem pentru cele doua situatii? Multumesc.
Sep012021

Achizitie componente echipament cu montaj, regim TVA, declaratii

de Elena Garofil valabil la 01 Sep 2021
TVA
Intrebare: O societate din Romania are incheiat un contract de revizie a unui echipament cu o societate din Ungaria. Tinand cont ca serviciile prestate in baza contractului sunt prestate in Romania, contractul s-a declarat la finante prin declaratia 017. Ambele societati sunt platitoare de tva. In urma ultimei revizii s-a contatat ca este nevoie de inlocuirea unor parti din echipament cu componente mai ...
Ian152021

Achizitii cu tva pe teritoriul altui stat membru

de Olga Crevelescu valabil la 15 Ian 2021
TVA
Intrebare: Avem facturi de la o firma din Grecia, cod valid Vies, reprezentand servicii de inchiriere butelii, transport intern, dar si cumparari de produse care nu au parasit teritoriul Greciei. Facturile sunt emise cu TVA. Cum inregistram aceste facturi? Ce obligatii declarative avem? Mentionam ca nu avem punct de lucru in Grecia, lucram la sediul clientului (servicii de relocare, ambalare, etc). Multumim!