Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Aprilie 2024

Corectarea unei facturi emise eronat

Raspuns oferit de
Adrian Benta

Adrian Benta
Consultant fiscal
valabil la 02 Aug 2012

Intrebare: In anul 2010 societatea a emis o factura cu TVA 0 (desi trebuia emisa cu 24%) unei societati platitoare de TVA. In 2012 controlul a sesizat si a dispus incasarea TVA de la societatea in cauza si virarea acestuia la buget, precum si rectificarea declaratiei 394 la 2010. Cum se inregistreaza in 2012? Se storneaza factura la 2012 si se repune cu TVA 24%, se recupereaza banii si se vireaza la stat? Se rectifica 394 la 2010 cu factura corectata, aferenta anului 2010 si emisa in 2012? Ce alte declaratii mai trebuie rectificate?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3522

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Deducerea, rambursarea si restituirea TVA

Sep012023

Corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA

de Profeanu Laura valabil la 01 Sep 2023
TVA
Intrebare: In cazul in care in luna aprilie a fost inregistrat in mod eronat tva aferent unei achizitii, cum se poate corecta? Va rog sa ma ajutati cu note contabile si cum anume se declara in decontul de tva. Multumesc.
Apr132023

Regim fiscal TVA pentru achizitie autoturism second hand

de Amelia Dumitras valabil la 13 Apr 2023
TVA
Intrebare: Microintreprindere platitoare de TVA la incasare, achizitioneaza un autoturism cu plata in 5 rate, in regim second-hand. Pentru fiecare rata se emite factura de avans cu TVA. La final se storneaza avansul si se factureaza autoturismul. In contractul de vanzare-cumparare se specifica vanzarea autoturismului in regim second-hand, pretul total 140.000 ron, cu mentiune - cu TVA inclus si ...
Mar232023

Cumparator cu codul de TVA anulat din oficiu, facturi omise la inregistrare in evidenta contabila si fiscala

de Amelia Dumitras valabil la 23 Mar 2023
TVA
Intrebare: Pentru o societate aflata in faliment care are cod TVA anulat la aceasta data se constata ca exista niste facturi ale unui furnizor (cu TVA), anterioare deschiderii procedurii (acum 3 ani). Cum se inregistreaza acum aceste facturi (dpdv TVA)? Cum se procedeaza cu TVA neexigibil (furnizori TVA la incasare neachitati la data intrarii in faliment) daca acestor creditori li se platesc sume din ...
Aug252022

Mod inregistrare in contabilitate TVA din facturile de cumparari pe teritoriul altor tari din UE , TVA solicitata la rambursare/recuperare conform art. 302(2) CF

de Ela Dumitra valabil la 25 Aug 2022
TVA
Intrebare: Contare TVA pentru care se solicita rambursare din state UE (Austria, Cehia,Danemarca, Franta, Ungaria, Olanda, Germania etc.) , aferenta facturi de achizitie combustibil/ taxe/ materiale consumabile emise de furnizor DKV din statele mentionate. Acum s-a aplicat pentru rambursarea de TVA prin Remobis Refund Service, inclusiv pentru tranzactiile precedente.
Iul062022

Conditii de integrare a unei societati noi in cadrul grupului fiscal unic

de Justinian Cucu valabil la 06 Iul 2022
TVA
Intrebare: Societatea noastra este inregistrata in Grup Fiscal TVA cu inca 3 societati. Dorim sa integram in Grupul Fiscal inca o societate, dar nu stim daca legislatia ne permite considerand ca: - liderul de grup are asociat si administrator PF1; - 2 dintre societatile incadrate in grup au asociat unic indirect tot PF1 si administrator = PF2 - 1; a 4 a societate are asociati indirecti 50%-50% = PF1 (50) ...
Sep242021

Ajustare tva la achizitia unei cladiri dupa obtinerea codului de tva

de Vera Constantin valabil la 24 Sep 2021
TVA
Intrebare: Societate neplatitoare de TVA achizitioneaza un imobil in luna septembrie 2021. La sfarsitul luni depune cerere la ANAF pentru a deveni platitor de TVA prin optiune. Isi poate deduce ulterior (de ex in luna octombrie) TVA-ul de la achizitia imobilului avand in vederea ca la data achizitionarii societatea nu era platitoare de TVA? Va multumesc