Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Aprilie 2024

Avansuri in valuta. Cursul de schimb valutar. Evaluare si decontare

Raspuns oferit de
Irina Dumitrescu

Irina Dumitrescu
Consultant fiscal, Expert contabil
Intrebare: O SRL din Romania exporta marfa (cherestea) catre o tara din afara UE. In contractul incheiat se specifica ca se livreaza min. 200 mc/luna, iar plata se face la livrare. SRL se aprovizioneaza de la furnizori interni cu marfa (cheresteaua). Inregistrarile contabile sunt:
371=401 si 4426=4427 (taxare inversa).
Tot timpul clientul extern plateste marfa in avans. Un exemplu de inregistrare a operatiunilor in contabilitate:
In data de 20.03.2014 se incaseaza avans in banca in USD de la clientul extern in valoare de 150.000 USD. Se emite factura de avans (avans marfa), in data de 20.03.2014 cu 150.000 USD la cursul de 3.2 lei (cursul BNR din data incasarii avansului). Inregistrarile contabile sunt:
4111=419=480.000 lei(150000 USD*3.2).
5124=4111=480.000 lei.
Ulterior, in data de 23.03.2014, se livreaza marfa in valoare de 23.000 USD .
Se emit facturi de livrare marfa la cursul din data de 23.03.2014, 3.35 lei (cursul BNR din data livrarii) si se mai emite o factura cu storno avans in suma de 23.000 USD tot in data de 23.03.2014, la cursul de 3.2 lei( cursul de la data incasarii avansului). Inregistrari in contabilitate:
4111=707=77050 lei (23000 USD*.3.35 lei) - suma de 23.000 USD reprezinta mai multe facturi.
4111=419 = minus 73600 (23000 USD*3.2 lei).
Se inregistreaza diferente de curs in plus sau in minus, in cazul acesta in minus, cursul de la data intocmirii facturii de livrare fiind mai mare decat cel de la data incasarii.
665=4111=3450 lei
In urmatoarele zile se mai livreaza marfa de inca 25000 USD, iar operatiunile sunt aceleasi ca mai sus.
La sfarsitul lunii nu se epuizeaza suma din contul 419, ramanand sold. In exemplul de fata raman 102.000 USD (150000-23000-25000).
Suma de 102.000 USD este reevaluata la cursul din data de 31.03.2014 (102000 USD*3.38 lei = 344.760 lei).
Inregistrari contabile 665=419=18360 lei (480000-73600-80000 (pentru cei 25000 USD storno) =326400 (344760-326400=18360 lei).
Pana aici, in exemplele date, se procedeaza corect cu inregistrarile contabile?
La urmatoarele livrari, la ce curs se storneaza avansul (tot cursul de la data incasarii avansului sau cursul de la sfarsitul lunii avand in vedere ca a fost reevaluat?)
Permanent ramane sold in 419 deoarece se incaseaza banii in avans pentru livrarea marfii.
Din punctul de vedere fiscal al calculului impozitului pe profit, cheltuielile cu diferentele de curs valutar sunt deductibile integral in perioada in care au fost inregistrate?
In situatia data, exista mai multe diferente de curs pe cheltuieli decat pe venituri, deoarece cursul de la data incasarii este mai mic decat cel de la data emiterii facturilor de livrare, USD avand in ultimul timp o evolutie crescatoare.
Care este monografia contabila exemplificata si corecta in acest caz?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4619

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Monografii contabile

Apr222024

Tratamentul contabil al deseurilor colectate primite cu titlu gratuit

de Alexandru Palaghia valabil la 22 Apr 2024
Intrebare: Societate comerciala platitoare de TVA, colecteaza reziduuri (deseuri) din beton cu titlu gratuit de pe diverse santiere. Deseul se concaseaza si se vinde mai departe la diverse persoane juridice. Care credeti ca ar fi o monografie contabila in aceasta situatie?
Apr182024

Cooperativa agricola, inregistrare impozit profit scutit

de Elena Garofil valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: O cooperativa agricola inca se afla in perioada de scutire a impozitului pe profit in anul 2023. Impozitul pe profit scutit in anul 2023 este 10.424 lei. Va rog sa imi spuneti, trebuie inregistrata in contabilitate aceasta scutire de impozit? Daca da, va rog sa imi prezentati monografia contabila.
Apr182024

Inregistrarea in venituri a creantelor pentru care nu a fost intocmita inca factura

de Profeanu Laura valabil la 18 Apr 2024
Intrebare: In luna martie sunt vandute produse farmaceutice compensate catre clienti. Produsele eliberate pe baza de reteta si compensate (diverse porcente) nu sunt facturate catre CASA DE SANATATE LA SFARSITUL LUNII, respectiv 31.03.2024, ci sunt facturate in luna urmatoare (AICI VORBIM DE VALOARE CE SE COMPENSEAZA). Monografia contabila este: 418 = 707.9 (pt fiecare tip de vanzare pe tip de tva si 418 = ...
Apr162024

Despagubire auto. Monografie contabila

de Ionut Jinga valabil la 16 Apr 2024
Intrebare: Firma a primit o factura de reparatii auto (prin e-factura) de la un service auto care a efectuat reparatiile pentru un autoturism care a fost implicat intr-un eveniment rutier (auto fiind proprietatea firmei). Plata facturii se va face de catre asiguratorul celeilalte masini. Cum inregistrez in evidenta contabila factura ce va fi decontata de firma de asigurari si care vor fi implicatiile ...
Apr122024

Plati de utilitati in numele proprietarilor

de Mariana Prejbeanu valabil la 12 Apr 2024
Intrebare: In anul 2020 societatea a construit un bloc de locuite. Apartamentele au fost vandute, insa factura pentru apa-canal si factura de electricitate pentru casa scarii vin in continuare pe numele societatii noastre. Aceste facturi sunt platite de proprietari. Trebuie sa inregistrez aceste facturi in contabilitate? Daca da, care este monografia contabila?
Apr052024

Acordarea de cadouri catre salariati. Tratament contabil si fiscal

de Ionut Jinga valabil la 05 Apr 2024
Intrebare: O societate doreste sa acorde cadouri angajatilor in bunuri (produse alimentare) cu ocazia sarbatorilor Pascale in valoare de 300 lei angajat. Aceste bunuri sunt achizitionate de la alta societate. Conform Revistei CECCAR numarul 30-31 din 8-21 august 2017, inregistrarile contabile sunt urmatoarele: Acordarea de cadouri In cazul in care drept cadouri pentru diferite evenimente se achizitioneaza ...