Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Aprilie 2024

Achizitii si livrari de bunuri in afara teritoriului Romaniei

Raspuns oferit de
Georgeta Serban-Matei

Georgeta Serban-Matei
Consultant fiscal
valabil la 03 Mar 2014

Intrebare: Societatea achizitioneaza material lemnos din Croatia si Slovenia care se incarca si se transporta direct in port cu destinatia China, deci marfa nu ajunge in Romania. Se intomeste declaratia 390? Achizitia la ce rand se trece in declaratia 300? Receptia marfii se face la locul de incarcare. Ce documente trebuie intocmite? Transportul pe uscat pana in port si pe mare este efectuat de o firma din Croatia. Aceste facturi le transmitem in 390? Sunt scutite de TVA conform carui articol? Facturile de transport se inregistreaza in valoarea marfii sau distinct? Si ce alte documente mai trebuie pe langa facturi ca aceasta cheltuiala sa fie credibila? Exportul la ce rand se inregistreaza in declaratia 300?



Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: comert

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Amortizare / Reevaluare / Provizioane

Mar172023

Scoatere din evidenta cont 231

de Vera Constantin valabil la 17 Mar 2023
Intrebare: O societate (microintreprindere) are in balanta o suma in cont 231 din an 2018. Suma reprezinta investitie neterminata in amenajarea unui spatiu pe care urma sa il inchirieze dupa finalizare de la persoana fizica care detine societatea. Terenul pe care s-a construit este al persoanei fizice. Spatiul nu a fost terminat de amenajat din lipsa de mijloace banesti, dar este utilizat de persoana ...
Aug072022

Vanzare autoturism avariat

de Vera Constantin valabil la 07 Aug 2022
Intrebare: In cazul vanzarii unei masini de transport marfa, avariata ca urmare a unui accident, vanduta ca masina, nu ca deseu, la o societate comerciala, diferenta dintre valoarea de vanzare si valoarea neamortizata este cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit? Se colecteaza TVA pentru aceasta diferenta? Multumesc!
Aug262019

Amortizarea fiscala si contabila, autobetoniere

de Dana Hristu valabil la 26 Aug 2019
Intrebare: Am cumparat 2 autobetoniere noi cu cod clasificatie 2.1.20.3.1. Am ales amortizarea liniara cu durata de amortizare 6 ani, in nomenclator este intre 4 - 8 ani. Este toata valoarea amortizarii lunare fiscale egala cu amortizarea contabila?
Apr102018

Client in faliment

de Mariana Prejbeanu valabil la 10 Apr 2018
Intrebare: In anul 2016 am constituit provizion pentru un client incert, si anume, 100 de lei au fost deductibili si 200 de lei au fost nedeductibili. In anul 2017, acest client este radiat prin inchiderea procedurii insolventei si radierea debitorului. Pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor in anul 2017, cum vor fi considerate? Articolul 25 alin. (4) lit. h) pct. 4 spune ca sunt ...
Nov152017

Inregistrare cheltuiala cu amortizarea din perioada precedenta, in anul curent

de Elena Garofil valabil la 15 Nov 2017
Intrebare: In anul 2013, am preluat o firma cu activitate de productie unde am constatat ca amortizarea la mijloacele fixe existente nu era calculata constant, de exemplu: in 2012, a calculat amortizare doar pe 8 luni din cele 12 de functionare. Presupun ca pur si simplu a omis/uitat sa o calculeze pe cele 4 luni. In 2013, cand am preluat firma, am inclus in luna iulie 2013 si amortizarea aferenta celor 4 ...
Feb232015

Client in litigiu - constituirea unei ajustari de valoare

de Otilia Roman valabil la 23 Feb 2015
Intrebare: O persoana juridica romana platitoare de TVA si impozit pe profit livreaza marfa unui client in anul 2014 a carei scadenta nu a depasit 270 de zile. In ianuarie 2015 a inceput un litigiu cu acest client. In decembrie 2014 se vor constitui provizioane pentru sumele aflate in litigiu, fiind un eveniment ulterior datei bilantului dar inainte de inchiderea situatiilor financiare 2014? Care este ...